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Not Known Details About 有限 公司 審計 報告

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審計師會檢查公司財務報表及文件的準確性,評估是否對財務報表造成影響。 我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,並對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。 適用於對被審計單位財政收支、財務收支的真實、合法、效益進行審計後出具審計結論。 我們抽查了公司當年與供應商簽定的採購合同,在上述合同中,沒有看到管理層同意訂立合同的核準資料。 外幣報表折算差額... https://smebrother.com/blogs/news/香港公司不做審計報告的嚴重性
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